Cris-Tim încheie 2025 cu un profit net de 110 milioane de lei, în creștere cu 26% față de 2024. Compania a obținut cele mai solide rezultate din istoria sa
:format(jpg):quality(80)/https://www.economica.net/wp-content/uploads/2026/02/Radu-Timis-Jr-630x420.jpg)
Evoluția a fost susținută de performanța rezilientă a segmentului Mezeluri (+5% comparativ cu anul anterior) și de dinamica solidă a segmentului Ready Meals (+18% față de 2024), se menționează în comunicatul transmis de companie.
Profitabilitatea a continuat să depășească ritmul de creștere al veniturilor, EBITDA majorându-se cu 11%, iar profitul net înregistrând un avans de 26%. Pe acest fond, anul 2025 reprezintă cel mai solid exercițiu financiar din istoria de peste 30 de ani a Companiei, atât din perspectiva veniturilor, cât și a profitabilității.
„Rezultatele din 2025 validează strategia noastră și încrederea primită din partea investitorilor în cadrul IPO-ului. Am înregistrat un an solid atât la nivel de venituri, cât și de profitabilitate, cu un accent evident pe eficiența operațională. Ambele segmente principale au crescut, am îmbunătățit marjele și am demonstrat capacitatea Cris-Tim de a combina dimensiunea cu agilitatea. Segmentul Mezeluri rămâne pilonul nostru principal, iar Ready Meals continuă să fie un motor puternic de creștere, pe fondul evoluției obiceiurilor de consum. Intrăm în 2026 cu un ritm susținut, fiind o organizație mai puternică și cu o direcție strategică mai bine conturată, stabilindu-ne obiective ambițioase. Suntem bine poziționați pentru a investi, a inova în categoriile premium și a ne consolida poziția de lider pe piața alimentară din România”, a declarat Radu Timiș Jr. (foto), CEO Cris-Tim Family Holding.
Segmentul Mezeluri a continuat să aibă principala contribuție la veniturile Companiei în 2025, ajungând la 1.014,8 milioane de lei, în creștere cu 5% față de anul precedent. În cadrul portofoliului, brandul Cris-Tim a rămas pilonul central al segmentului, generând vânzări de 726,7 milioane de lei (+3% comparativ cu anul anterior), susținute de notorietatea ridicată a brandului și de distribuția la nivel național. Matache Măcelaru a înregistrat o creștere solidă de 19% față de 2024, până la 134,5 milioane de lei, reflectând apetitul constant al consumatorilor pentru produse premium, cu specific tradițional. Producția sub marcă proprie (private label) a avansat cu 8% față de anul precedent, demonstrând relevanța Companiei ca partener de producție de încredere pentru marii retaileri. Segmentul a înregistrat EBITDA de 146,5 milioane de lei (+7% comparativ anul anterior), continuând să genereze cea mai mare parte din EBITDA Companiei, datorită dimensiunii extinse și a măsurilor de eficientizare implementate în producție și aprovizionare pe parcursul anului 2025.
Segmentul Ready Meals și-a continuat traiectoria solidă de creștere, generând venituri de 124,7 milioane de lei, un avans cu 18% față de anul precedent. Evoluția a fost susținută de performanța solidă a brandului Bunătăți, care a înregistrat vânzări de 75,6 milioane de lei, o majorare cu 14% comparativ cu anul anterior, confirmând relevanța sa tot mai mare în categoria produselor convenabile și a mâncărurilor tradiționale gata preparate. În același timp, celelalte branduri din portofoliul Ready Meals au înregistrat o creștere și mai puternică, de 24% față de 2024, reflectând extinderea listărilor în comerțul modern și diversificarea mai amplă a portofoliului de produse. La nivel de EBITDA, segmentul a contribuit cu 33,6 milioane de lei (+16% față de anul precedent), susținut de un mix de produse mai favorabil, de extinderea prezenței în rețelele de comerț modern și de tendințele structurale ale consumatorilor orientate către produse convenabile.
La nivel de Grup, EBITDA a crescut la 185,3 milioane de lei, un avans de 11% comparativ cu anul anterior, iar marja EBITDA s-a majorat la 16% în 2025, de la 14,9% în 2024. Profitul înainte de impozitare a urcat cu 24% în comparație cu anul precedent, până la 126,4 milioane de lei, în timp ce profitul net a ajuns la 110 milioane de lei, în creștere cu 26% față de 2024, ceea ce a dus la o marjă netă de 9,5%, față de 7,7% înregistrată în 2024. Îmbunătățirea marjelor a fost susținută de un mix de vânzări îmbunătățit, de măsuri de eficientizare implementate la nivel operațional și de o structură financiară consolidată în urma IPO-ului realizat de Companie în octombrie 2025.
„2025 marchează un punct clar de inflexiune în structura noastră financiară. IPO-ul ne-a permis să reducem semnificativ nivelul datoriei și să încheiem anul cu o poziție de numerar net. Această schimbare modifică fundamental profilul nostru financiar deoarece reduce riscul, consolidează reziliența și ne oferă flexibilitatea de a implementa programul investițional fără presiune asupra bilanțului. Intrăm în 2026 cu o poziție de numerar de 138 de milioane de lei și cu o structură de capital aliniată strategiei noastre de creștere pe următorii ani, pregătiți să intrăm în următoarea etapă de dezvoltare”, a adăugat Răzvan Furtună, CFO al Cris-Tim Family Holding.
La data de 31 decembrie 2025, numerarul și echivalentele de numerar se situau la 138,1 milioane de lei, comparativ cu 16,1 milioane de lei la finalul anului 2024, reflectând în principal fondurile atrase prin IPO. Datoria totală s-a redus semnificativ în urma rambursării împrumuturilor, ca parte a alinierii bilanțului după listare. Prin urmare, Compania a trecut într-o poziție de numerar net de 5,6 milioane de lei. Rata datoriei nete la EBITDA s-a îmbunătățit de la 2,0x în 2024 la -0,03x în 2025, iar rata datoriei nete la total capitaluri proprii s-a îmbunătățit de la 140.5% la -1.4%, reflectând procesul semnificativ de reducere a gradului de îndatorare realizat în T4 2025.
Pe parcursul anului 2025, Cris-Tim a continuat să avanseze în derularea planurilor sale de dezvoltare pe termen lung. Programul Investalim a intrat în faza de implementare, lucrările de construcție a noilor spații de depozitare începând în noiembrie 2025. Programul urmărește modernizarea și extinderea capacităților de producție din Filipeștii de Pădure, modernizarea infrastructurii de depozitare frigorifică și integrarea suplimentară a operațiunilor logistice la nivelul tuturor categoriilor.
Pentru 2026, Cris-Tim vizează venituri totale de 1,227 de miliarde de lei, reprezentând o creștere estimată de 6% comparativ cu rezultatele preliminare din 2025, și un profit brut de 146,6 milioane de lei, reflectând o creștere estimată de 16% față de anul precedent. EBITDA este bugetată să ajungă la 209,3 milioane de lei, un avans de aproximativ 13% comparativ cu 2025. Bugetul pentru 2026 reflectă încrederea conducerii în menținerea unei creșteri susținute a volumelor, sprijinită de extinderea categoriilor de produse premium și de continuarea îmbunătățirii eficienței operaționale.
Despre Cris-Tim Family Holding
Cris-Tim este o companie antreprenorială românească fondată în 1992, listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul CFH, care în cei 33 de ani de existență s-a dezvoltat atât organic, cât și prin achiziții, de la un start-up la liderul piețelor de mezeluri și ready-meals. Compania și-a consolidat gradual atât cotele de piață în sectoarele sale țintă, cât și profitabilitatea prin investiții substanțiale în tehnologie și logistică, inovație, focus pe calitatea produselor, competitivitate în politica de achiziții de materii prime, dezvoltare de branduri puternice, nivel ridicat de angajament și retenție al personalului.
Cris-Tim este prezentă în piața de retail cu brandurile de mezeluri Cris-Tim, Matache Măcelaru’, Alpina, Obrăjori și Csárdás și respectiv cu brandul de ready-meals Bunătăți. Totodată, este un producător în ascensiune și pe segmentul de producție de mărci private pentru marile lanțuri internaționale de comerț modern.
Brandurile Cris-Tim se regăsesc pe rafturile tuturor celor 13 rețele de retail care operează în România, precum și în peste 15.000 de magazine tradiționale. Compania operează, totodată, o rețea de 18 magazine proprii și exportă produse în 17 țări europene.
Cris-Tim Family Holding este în prezent una dintre cele mai mari companii care operează în sectorul agroalimentar din România, cu capacități de producție operaționale aliniate la tehnologii moderne. Compania operează trei fabrici cu o capacitate cumulată de 215 tone/zi, principala fabrică operată de Cris-Tim fiind cea de la Filipeștii de Pădure, cu o arie de producție de 50.000 de mp și o capacitate tehnologică de 165 tone de produse pe zi. De asemenea, compania deține o fabrică în Măgureni și una în București, fiecare având o capacitate individuală de 25 tone/zi.
Pentru perioada 2025–2030, Cris-Tim derulează un program de investiții în valoare de 890 de milioane de lei, din care 768 de milioane de lei sunt alocate segmentului de mezeluri și 121 milioane de lei segmentului de ready-meals și altor obiective investiționale. Dincolo de obiectivele de creștere organică, compania intenționează, în anii următori, să identifice ținte de fuziuni și achiziții pentru a-și consolida poziția competitivă pe piețele de mezeluri și ready-meals, precum și pentru a-și diversifica portofoliul de produse.